一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************839
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年12月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 50 | 175.0 | 得力/deli0021 | 验收通过 | |
2 | 爱家 空气净化剂 | 5 | 92.5 | 爱家/aijia300ml | 验收通过 | |
3 | 沟槽式厕所节水控制器其它电工附件 | 5 | 675.0 | 无品牌节水控制器 | 验收通过 | |
4 | 金士顿 DTSE9 U盘 | 10 | 200.0 | 金士顿/KingstonDTSE9 | 验收通过 | |
5 | 飞凫 束线带 | 10 | 270.0 | 飞凫束线带-1 | 验收通过 | |
6 | 纸质包装/纸筒/礼花筒 | 21 | 378.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
7 | 冠邦 幼儿气管异物梗阻 海姆立克训练模型 | 1 | 480.0 | 冠邦幼儿气管异物梗阻 | 验收通过 | |
8 | 兰诗 618-R 扫把 | 100 | 850.0 | 兰诗618-R | 验收通过 | |
9 | ******学校办公墙面圆形挂钟 | 10 | 620.0 | 得力/deli9005 | 验收通过 | |
10 | 水龙头 卫浴配件 | 23 | 805.0 | 无品牌单冷水龙头 | 验收通过 | |
11 | 金值 JK0931 4K彩色卡纸 卡纸 | 200 | 100.0 | 金值JK0931 | 验收通过 | |
12 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 11 | 220.0 | 得力/deliS555 | 验收通过 | |
13 | 黄山 黄山毛峰 | 3 | 450.0 | 黄山250g | 验收通过 | |
14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 320.0 | 得力/deli8551ES | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李园园