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合肥市第五中学关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

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信息时间:
2025-01-02
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一、    *采购人名称: ******中学 

二、    *履约供应商名称:  ******有限公司 

三、    *采购项目编号:  ************946  

四、    *合同编号:   ****** 

五、    *验收单位:  ******中学 

六、    *验收日期:  2025年1月2日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 强林 账本/账册 5 60.0 强林/QIANGLIN1713-16 验收通过
2 布胶带彩色宽胶带 颜色请备注 8 64.0 喜诺兰彩色宽胶带 验收通过
3 农夫山泉/NONGFU SPRING 农夫山泉 饮用天然水5L*4桶 桶装水 泡茶家庭用水大桶水店有矿泉水日期新鲜 矿泉水/纯净水 彩喷纸 5 200.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 5L*4 验收通过
4 得力 68122 12色纸筒彩铅 彩色铅笔手绘涂色专业美术生绘画笔套装(附带卷笔刀) 5 34.5 得力/deli68122 验收通过
5 兰诗 2218 兰诗 室外垃圾桶240L 10 2350.0 兰诗2218 验收通过
6 得力 0744 得力 0744 (deli)削笔机 简约式学生削笔机/铅笔 转笔刀 卷笔刀/器 4 48.0 得力/deli0744 验收通过
7 空间专门家/SPACEXPERT 空间专门家 5038 收纳箱 储物箱 整理箱 收纳箱/盒/袋 10 600.0 空间专门家/SPACEXPERT5038 验收通过
8 ******小学生用儿童卷笔刀铅笔刨笔机 卷笔刀/削笔器 4 96.0 得力/deli0519 验收通过
9 得力/deli 彩色铅笔 68123 24色 15 144.0 得力/deli68123 验收通过
10 得力/deli 得力 7733 便利贴便条纸/N次贴76*76mm 便签本/便条纸/N次贴 40 100.0 得力/deli7733 验收通过
11 闪迪/Sandisk 闪迪 SDCZ73-016G-Z46 U盘| 16G优盘 6 180.0 闪迪/SandiskSDCZ73-016G-Z46 验收通过
12 48号垃圾袋 200 1500.0 无品牌48号 验收通过
13 超宝 DFF018 洁厕剂 大瓶洁厕剂 3.8L 5 600.0 超宝DFF018 验收通过
14 公牛(BULL)609 1.8米/3米/5米新国标6位总控插座插线板插排排插接线板拖线板 PCB插座 20 900.0 公牛/BULL609 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   王同芝 





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